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加強內(nèi)部控制管理體系制度建設 集團集中開展內(nèi)控管理制度建設專項檢查

加強內(nèi)部控制管理體系制度建設 集團集中開展內(nèi)控管理制度建設專項檢查

作者:吳蓓蕾 編輯:本站 發(fā)布時間:2013-08-20 16:45:29 點擊數(shù):23067

為促進集團公司規(guī)范化、標準化管理,進一步健全完善符合公司發(fā)展的現(xiàn)代化企業(yè)管理制度體系。近日,集團公司對現(xiàn)行的內(nèi)控管理制度建設情況進行了專項檢查。

作為此次檢查,集團風險控制部共收集匯總了公司總部及下屬子公司包括行政管理、人事薪酬、財務管理、內(nèi)部監(jiān)審、工程管理等現(xiàn)行制度101個。檢查結(jié)果顯示,集團在制度建設方面已取得一定的成效,但隨著集團業(yè)務范圍不斷拓展,部分制度還有待進一步健全和完善。

集團領導對此次專項檢查高度重視,要求把健全制度、提高制度執(zhí)行力作為下一步工作的一個重點,把這次檢查作為督促、提高企業(yè)管理的契機,為此,公司經(jīng)營班子召開了專門會議研究布置,并提出具體要求:一是根據(jù)需要制訂新的規(guī)章制度,使管理不留空白。二是要以財務和主營業(yè)務為重點健全和完善下屬子公司制度體系。三是加強整改,提高制度執(zhí)行力,有效提高集團公司工作效率和管理水平,進一步完善按制度辦事、靠制度管人的工作機制。

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